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板桥镇卫生院2016年部门预算
发布时间:2016-02-18 14:34:00     作者:     来源:
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  一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。

2、负责制定并实施全镇疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

4、负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,实施全镇基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责拟定并实施全镇医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我镇医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作

6、组织实施流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7、拟定全镇卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养等工作。

8、负责拟定卫生计划生育目标管理方案,协助组织卫生和计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

9、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与镇人口基础信息库建设。

10、搞好并落实我镇爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。

11、完成上级及政府交办的其他事项。

(二)内设机构

大山顶分院、公共卫生科、计生服务科、内儿科、妇产科、外科、中西医门诊、康复理疗科、功能辅检(三科)、行管党建办公室、医务科、财务信息科、医保合管科、药剂科、基层管理办公室(4个村卫生室管理)、综治办公室。

二、2016年主要工作任务

(一)为解决在院职工住房紧张,新建职工周转房;

(二)扎实完成计划生育工作任务,确保计划生育工作只能加强,不能削弱;

(三)进一步健全公共卫生服务体系,促进基本公共卫生服务均等化,推动健康管理上水平;

(四)进一步深入推进"六城"同创,积极参与卫生乡镇建设,同时加强学校风险隐患排查、饮用水卫生和食、药品的监督协管工作;

(五)积极做好省第三人民医院和市中心医院对口帮扶的衔接工作,选派优秀职工到上级医院进修学习,不断提升我院职工专业技术水平;

(六)提升村医服务水平和质量,主要采取的措施:村医轮流到总部跟班学习同时参加本部的专业知识和医护技能培训;

(七)加大各村卫生室、分院的建设和帮扶力度,各项工作与本部同部署同安排,争取为当地老百姓和流动人员提供优质的医疗保健服务;

(八)我院各项工作充分体现民主化管理,做到人、财、物、重大支出和决策进行集中讨论,并建立健全相关监督机制,每月进行公示;

(九)继续推进平安医院建设,加强医疗质量管理,着力提升医疗服务水平。

(十)进一步加大党风廉政工作力度,认真落实党风廉政建设两个责任,深入推进廉政风险防控工作。

(十一)依法行政,积极协助上级相关部门严厉打击非法行医和"两非"行为。加大监督执法力度。

(十二)完成精准扶贫任务;

(十三)完成上级各部门下达的各项工作。

三、2016年预算编制说明:

2016年收入预算总额为797.29万元,其中:财政经费拨款(补助)266.86万元,事业收入530.43万元。

2016年支出预算总额为797.29万元,其中:基本支出778.59万元。

2016年板桥镇卫生院收支预算总表
单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能分类)

预算数

一、财政拨款

266.86

一、基本支出

778.59

社会保险和就业

90.09

经费拨款(补助)

266.86

1、工资福利支出

298.89

医疗卫生与计划生育

675.72

二、事业收入

530.43

2、商品和服务支出

348

住房保障

31.46

 

 

3、对个人和家庭补助支出

131.70

 

 

 

 

经济分类划分

797.29

 

 

 

 

1、工资福利支出

317.59

 

 

 

 

2、商品和服务支出

348

 

 

 

 

3、对个人和家庭补助支出

131.70

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

797.29

本年支出合计

797.29

本年支出合计

797.29

 

 

 

 

 

 

收入总计

797.29

支出总计

797.29

支出总计

797.29

板桥镇卫生院2016年财政拨款(补助)支出预算表
单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

预算数

基本支出

 

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭支出

 

财政拨款(补助))

266.86

298.89

348

131.70

 18.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板桥镇卫生院2016年(三公)经费预算支出表
单位:万元

项目

预算数

合计

10

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

4

5、公务用车

6

其中:公务用车运行维护费

6

公务用车购置费

 

四、名词解释

(一)、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排当年拨付的资金。

(一)社会保障和就业(208类):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体包括:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费、未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二)医疗卫生与计划生育(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(六)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,用于医疗救护、村卫生室工作督导、基药配送等用车。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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